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                首页 > 政务公开重点工作 > 管理公开 > 财政信息

                北票市财政←局2020年度部门预算

                【信息来源:北票市财①政局】【信息时间:2020-01-15 阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】

                  目    录


                  第一部分    北票市←财政局概况
                  一、主要职责
                  二、部门预算单位构成
                  第二部分    北票市财①政局2019年度╱部门预算报表
                  一、《部门收支总■表》(公开01表)
                  二、《部门收入总表》(公开02表)
                  三、《部门支出总表》(公开03表)
                  四、《财政拨款收支总表》(公开04表)
                  五、《一般公共预算支出表》(公开05表)
                  六、《一般公共预算基本→支出》(公开06表)
                  七、《政〒府性基金预算支出表》(公开07表)
                  八、《预算绩效目标汇总表》(公开08表)
                  九、《一般公共预算“三公”经→费支出表》(公开09表)
                  第三部分    北票市财政局2019年度部门预算情况说明
                  第四部分    名词解释


                  第一部分 北票市财政局概况

                  一、主要职责
                  (一)贯彻执¤行国家、省及朝阳市□ 财政的方针政策,拟定和执行全市财政政策、改革方案及其它有▲关政策;参与制定全市各项宏观经∏济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行对乡(镇、区)的财政体制及有关分配政策。
                  (二)拟定全市财政发展规划;受市政府委托,编制并向市人♀民代表大会报告市本级和◎全市年度财政预算及其执行情况;执行市人大批准的年度预算;向市人大常委会报告预算;管理全市各项财政收入和︽财政专户资金;管理有关政府性基金和行政事业性收费;确定本地区规范的转移支付模式,实◥施规范的转移支付制度。?
                  (三)提出全市地方税收征管建议;根据全市预算安排¤,会同税务部门共同拟定税收收入计划。
                  (四)组织贯彻《企『业财务通则》和企业财务制度,拟定并组织执行各类企业财务管理办法;拟定并执行政府与各类企业的分配办法。
                  (五)管理全市财政公共支出;组织执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》;拟▲定和执行政府采购政策∮;管理财政预算内行々政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支;拟定并组织执行行政事业单位财务管理办法,制定全市和市◣本级统一的开支标准、支出政策和管理办法;制定、监督、执行全市基本建设财务制度;组织审查财政性投ㄨ资工程预(结)算、竣工预算。
                  (六)审定和组织执行国有资产管理的政策、改革方案、规章制度和管█理办法;指导国有企业的清产核资、资本金权属界定〓和登记;负责国有资产◣的统计、分析,指导财产评估业务;编审国有资本经营预、预算,监缴国有资产收益;审定并执行市直行政事业单位资产管理制度。
                  (七)办理和监督市财政的经济发展支出、投资项目的财←政拨款、市财政投入的挖潜改造〓资金和新产品试制费。
                  (八)编制和执行社会保障预算;管理市财政社会保障支出;拟定财政社会保障资金的财务管理∞制度;组织实施对社会保障资金的收缴及使用的财政监督。
                  (九)拟定和执行市政府内、外债的管⊙理制度和管理办法;承担国家有关部门、银行对我市转贷的外国政府贷款、世界银╱行贷款、亚洲开发银行贷款及其卐它政府债务;监管地方金融机构的财务及与之相关的事项;负责国债转贷资金的财政管理工作。
                  (十)贯彻执行《会计法》和企业、行政事业单位会计准则,监督执行政府总预算、行政事业单位及企业分行业的会计制度,对各类企业的会计事务特别是核〒算体系进◇行严密监管;制定有关会计规章制度;指导和监督会计电算化工作,指导和管理↑注册会计师执业等社会中介机构;组织实施会计委派制。
                  (十一)监督检查财税方针政策、法律法规和财会制度的执行情况;检查财政收支管理中的重大@ 问题;对违反财经纪律的有关事项和责任人进行查处,协助有关部门处理重大违反财经∏纪律的案件;提出加强⌒财政管理的政策建议;审核和管理政府赔偿费╱用。
                  (十二)制定和组织实施财政教育规划,组织财政会计人才培训;负责财政调查研究、财政信息和宣传工作。
                  (十三)管理行政事业单位住房基金、政府住房基金和粮◆食风险基金;负责政策性退税和审核兑现出口贴息工作的财政管理;负责招商引资确认、检查及政策性兑现工作的财政管∑ 理及“三资”企业的检查。
                  二、部门预算单位构成
                  纳入北票↘市财政局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
                  1.北票★市财政局机关
                  2.北票市农业综合∏开发办公室
                  3.北票市社会保障资金管理⊙中心?
                  4.北票市国库收付中心
                  5.北票市财政培训中心?
                  6.北票市政府采购中心?
                  7.北票市财政小额贷款担保中心
                  8.北票市财源建设办公室  
                  9.北票市财政投资审核中心
                  10.北票市▲农村综合改革办公室
                  11.北票市建设投资管理办公室


                  第二部分 北票市财政局2020年度部门预算公开报表


                  第三部分 北票市财政局2020年度部门预算情况说明

                  一、收入支出预算总体情况
                  (一)收入预算总▃计1839.92万元,包括:
                  1.财政拨款收∞入1839.92万元,其中:一般公共♀预算财政拨款收◤入1839.92万元,政府性基金收入0万元。
                  2.上级↓补助收入0万元,主要是0等收入。
                  3.事业收入0万元,主要是0等收入。
                  4.经营收入0万元,主要是0等收入。
                  5.附属单位上缴收★入0万元,主要是0等收入。
                  6.其他收入0万元,主要是0等收入。
                  7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。
                  8.上年结转和结余0万元,主要是0等。
                  (二)支出预算总计1839.92万元,包括:
                  1.基本支出989.92万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支々出865.56万元,对个Ψ人和家庭的补助支出4.04万元,商品和服务支出120.31万元。
                  2.项目支出850万元,主要包括人才工程等支出。
                  3.上缴∑ 上级支出0万元,主要包括0等业务ξ 支出。
                  4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。
                  5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。
                  (三)年末结转⊙和结余0万元
                  主要是0等原因形成的结余。
                  二、财政拨款支出预算☉情况
                  (一)总体情况
                  财政拨款支出预算【反映2020年整体财政拨款预算支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨◇款预算支出1839.92万元,其中:基本支出989.92万元,项目支出850万元。
                  (二)具体情况
                  2020年度财政拨款预算支出1839.92万元,按支出功能分类¤科目分,包括〒一般公共◤服务支出1701.74万元,科学技术支出0万元,社会保〖障和就业支出95.88万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交︼通运输支出0万元,资源勘探信息等支︾出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房⌒保障支出42.29万元,其他支出0万元。
                  1.一般公共服☆务预算支出1701.74万元,包括:
                  (1)行政运行802.12万元,主要卐是基本支出等支出。
                  (2)一般行政管理事务850万元,主要是人才工程项目等支出。
                  (3)预算改革【业务0万元,主要是XX等支出。
                  (4)财政国库业务0万元,主要是XX等支出。
                  (5)信息化建设0万元,主要是XX等支出。
                  (6)事业运行0万元,主要是XX等支出。
                  (7)财∩政委托业务支出0万元,主要是XX等支出。
                  (8)其他财政事务支出49.61万元,主要是业务等支出。
                  (9)其他一般公共服务支出0万元,主要是XX等支出。
                  2.科学技术预算支出0万元,包括:
                  其他科学技术支出≡※0万元,主要是0等支出。
                  3.社会保障和就业预算支出95.88万元,包括:
                  (1)归口管理的行政单◢位离退休4.04万元,主要是遗属工资等支出。
                  (2)机关事业单位养老保险缴费支出91.84万元,主要是养老保险等★支出。
                  4.医□ 疗卫生预算支出0万元,包括:
                  (1)行政单位医疗0万元,主要是XX等支出。
                  (2)事业单位医疗0万元,主要是XX等支出。
                  (3)其他医疗卫生支出0万元,主要是XX等支出。
                  5.节能环保预算支出0万元,包括:
                  水体支出0万元,主要是0等支出。
                  6.农林水事务预算支出0万元,包括:
                  其他农业支出0万元,主要是0等支出。
                  7.交通运输预算∞支出0万元,包括:
                  石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出。
                  8.资源勘探信息等预算支出0万元,包括:
                  (1)其他工业ξ 和信息产业监管支出0万元,主要是XX等支出。
                  (2)建设项目贷♀款贴息支出0万元,主要是XX等支出。
                  9.国土资源气象等事务预算支出0万元,包括:
                  其他其他国土资源事务支出0万元,主要是XX等支出。
                  10.住房保→障预算支出42.29万元,包括:
                  住房公々积金42.29万元,主要是住房公々积金等支出。
                  11. 其他预算支出0万元,包括:
                  其他支出0万元,主要是XX等支出。
                  三、一般公共预算财】政拨款“三公”经费支出预算情况
                  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出9.46万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.96万元,公务用车购置及运行维护费7.5万元。2020年度“三公”经费支出预算比2019年预算少4.94万元,主Ψ要是公务接待费减少等原因。比2019年预算」执行减少4.94万元,下降34%,主Ψ要是公务接待费减少等原因。
                  1.因公出国(境)费预算0万元,主要用于0等,2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
                  2.公务接待费预算1.96万元,主要用于上级领导视察等,2020年国内公务接待累计批20次,350人,1.96万元。
                  3.公务用车购置及运行维护费预算7.5万元,其中:公务用车购置↙费0万元,公务用车运行维护费7.5万元。2020年购置公务用车0辆,年末公█务用车保有量【4辆。
                  五、其他重要事项的情况说明
                  (一)机关运行经费支出情况
                  2020年财政局机关运行经费预算支出120.3万元,比2019年预算数增加40万元,主要原因是商品服务支出增加。
                  (二)政府采购支出情况
                  2020年财政厅政府采购预「算支出总额60万元,其中:政府采购货物支▼出60万元,政府采购工◇程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。
                  (三)国有资产占◣用情况
                  北票市财政局共有车辆4辆,其中:一般公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用←车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
                  (四)预算绩效管理目标情况
                  根据财政预算管理要求,我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效目标管理,共涉及ω预算支出项目        
                  0个,涉及资金0万元,自评∩覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到XX%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)       XX分。


                  第四部分 名词解释

                  1.财政拨款收◤入:指市级财政当年拨付的资金。
                  2.上级♀补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财╳政性补助收入。
                  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
                  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
                  5.附属单位上缴收★入:指单位附属的独立核算单位按◆照规定上缴的收入。
                  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
                  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位※在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
                  8.上年结转和结余:指以前年度」尚未完成、结转到本年按有关规定继续▽使用的资金。
                  9.基本支出:指保※障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
                  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
                  11.上缴∴上级支出:指事业单位按照〗财政部门和主管部门的↙规定上缴上级单位的支出。
                  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核㊣算经营活动发生的支出。
                  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
                  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙△食补助费、杂费、培训△费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接〖待)支出。
                  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括√实行公务员管理的事业单位)的⊙基本支出。
                  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括√实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
                  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业@务(项):反映财政◥部门用于预算改革方面的支出〖。
                  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反①映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
                  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化∴建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
                  20.一般公共服务(类)财政事务(款)财ω政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
                  21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出☉,不包括行政单位(包括实行公◣务员管理的事业单位)后◆勤服务中心、医务室等附属事业单位。
                  22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
                  23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方∴面的支出。
                  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离■退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公◣务员管理的事业单位)开支的离退▆休经费。
                  25.社会保障和就业(类)行政事↘业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开〇支的离退休『经费。
                  26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受〗离休人员、红军老战士待遇人员●的医疗经费。
                  27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医▃疗卫生方面的支出。
                  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污ω 染防治、湖库生态环境保☆护、水源地保护、国土江】河综合整治、河流治理ξ与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
                  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
                  30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其◎他方面的支出。
                  31.资源勘探信息等支︾出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
                  32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发〗区、中西部经济技术开发区建设项】目设施贷款的财政贴息支出。
                  33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
                  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积∮金(项):反映行政事业单位ぷ按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积∮金。
                  35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能︼科目中的支出项目。
                  36.机关运行经费:为保█障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用【于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维◣修费、专用材√料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                附件: 财政局2020年部门预算公开表.xlsx